INF-UAI-N° 4/19 Auditoria Operacion Ampliaciones de RED
Descripción:
Auditoria Operacional Ampliaciones de RED
Auditoria Operacional Cortes y Reconexiones
Descripción:
Auditoria Operacional Cortes y Reconexiones
Primer examen especifico de seguimiento confiabilidad gestion 2017
Descripción:
Primer examen especifico de seguimiento confiabilidad gestion 2017
Auditoria de Confiabilidad de Registros y estados financieros gestion 2018
Descripción:
Auditoria de Confiabilidad de Registros y estados financieros gestion 2018
Primer examen especifico INF-UAI-N° 05/17 SABS
Descripción:
Primer examen especifico INF-UAI-N° 05/17 SABS
Priemer examen especifico de seguimiento INF-UAI-N° 13/17
Descripción:
Priemer examen especifico de seguimiento INF-UAI-N° 13/17
Primer Exames Especifico de Seguimiento INF-UAI- N° 04/17
Descripción:
Primer Exames Especifico de Seguimiento INF-UAI- N° 04/17
Segundo seguimiento INF-UAI-06/16 Moxos
Descripción:
Segundo seguimiento INF-UAI-06/16 Moxos
Primer examen especifco UNF-UAI-N° 12/17
Descripción:
Examen especifico de seguimiento alamcen Santibanez
Primer Examen Especifico de Seguimiento INF-UAI-N° 06/17 Hidro San jose
Descripción:
Primer examen especifico INF-UAI-N° 06/17 Hidro San jose
Auditoria Operacional sobre la eficacia en la gestion de derecho propietario
Descripción:
Auditoria Operacional
Auditoria Operacional sobre la eficacia en la gestión de liberación servidumbre
Descripción:
Auditoria Operacional
Auditoria Operacional sobre la eficacia en la administración de los recursos BCB
Descripción:
Auditoria Operacional
INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LAS ORDENES DE TRABAJO (OT) PENDIENTES DE CIERRE, EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIONES 2016 Y 2017
Descripción:
AUDITORIA OPERATIVA
Primer Examen Especifico de Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-Nº 11/17
Descripción:
Primer Examen Especifico de Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-Nº 11/17
Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 13/17
Descripción:
Informe auditoria operativa sobre la eficacia y eficiencia en la administracion de ordenes de trabajo
Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 03/18
Descripción:
Auditoria (SAYCO) Sistemas de Tesorería y Crédito Público por el periodo 01 de enero del 2017 al 31 de marzo de 2018
Resumen Ejecutivo del INF-UAI-N° 02/18
Descripción:
Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Finacieros Gestión 2017
Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 12/17
Descripción:
Informe Auditoría Operativa Sobre la Eficacia de la Administración del Almacén Santibáñez, la Palca y Cumbre del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Cochabamba La Paz, gestiones 2014 a 2015.
INF-UAI-N° 05/17
Descripción:
Auditoria de los Sistemas de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, gestión 2016 a marzo 2017
INF-UAI-N° 11/17
Descripción:
Auditoria Especial al Proceso de Calificación, Adjudicación y Cumplimiento del Convenio y Pagos del Servicio de Estudio de Diseño de Preinversión, Construcción del Sistema de Aprovechamiento Hidroeléctrico Carrizal
INF-UAI-N° 07/17
Descripción:
Auditoría Especial del Proceso de Calificación – Adjudicación, Verificación del Cumplimiento del Personal Clave y Maquinaria Requerida del Proceso de Contratación CDCPP-ENDE-2014-064 “Proyecto Hidroeléctrico Miguillas”
Informe INF-UAI-N° 06/17
Descripción:
Auditoría Especial al proceso de Calificación – Adjudicación y Verificación del Cumplimiento del Personal Clave y Maquinaria Requerida de la Licitación Pública Internacional LPI-PHSJ-01/2014 “Construcción Obras Civiles Embalse Miguelito, Tuberías Forzadas, Casa de Maquinas SJ1 y SJ2, Suministro y Montaje Equipo Electromecánico del Proyecto Hidroeléctrico San José”
Informe de Control Interno UAI-INF-N° 04/17
Descripción:
Auditoría Operativa Sobre sobre el Cumplimiento del Contrato SANO Nº148/2011 Proyecto Plan de Emergencia Componente Generación y Distribución,
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 02/17
Descripción:
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2016
Descripción:
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UAI GESTIÓN 2016
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA ENDE DE 01 DE ENERO DE 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Descripción:
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 10/2016
AUDITORIA ESPECIAL DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR VIAJES EN COMISIÓN (VIÁTICOS) AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS PERSONAL ESPECIALISTA (DECRETO SUPREMO 1691) GESTIÓN 2015 A JUNIO 2016
Descripción:
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 08/2016
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 09/2016
Descripción:
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA Y DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y USO DE COMBUSTIBLE DE LA PLANTA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MOXOS (TRINIDAD) GESTIÓN 2015 A JUNIO 2016
AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATOS SERVIDUMBRE - PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA COCHABAMBA LA PAZ 2013, 2014 Y 2015
Descripción:
RESUMEN EJECUTIVO DE INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 07/2016
AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS 2015 A ABRIL 2016
Descripción:
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS
AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2015 A ABRIL 2016
Descripción:
RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAIN-INF-N° 05/2016
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UAIN - GESTIÓN 2017
Descripción:
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES UAIN 2016
Descripción:
INFORME DE ACTIVIDADES DE 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2016 (SEMESTRAL) DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°04/16
Descripción:
AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN (OMA), GESTIONES 2015 A ABRIL 2016
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2015
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°02/16
Descripción:
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2015
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 15/15
Descripción: AUDITORIA OPERATIVA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROPA DE TRABAJO, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, DEL 1 DE JULIO 2014 AL 31 DE JULIO 2015
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 06/15
Descripción: AUDITORIA ESPECIAL DE CONTROL DE ASISTENCIA Y SANCIONES GESTIÓN 2013 Y 2014
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 05/15
Descripción: AUDITORIA OPERATIVA DE SEGUROS GESTIÓN 2014 A ABRIL 2015
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 09/15
Descripción: AUDITORIA ESPECIAL DEL PROYECTO ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO (CONTRATOS ESPECÍFICOS)
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 08/15
Descripción: AUDITORIA ESPECIAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES DE ALMACENES GESTIÓN 2014 A ABRIL 2015
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno U.A.I.-INF-N° 07/15
Descripción: AUDITORÍA ESPECIAL ADQUISICIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2014 A ABRIL 2015
RESUMEN EJECUTIVO POA-UAI 2016
Descripción: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES DE 01 DE ENERO DE AL 30 DE JUNIO DE 2015
Descripción: Informe Semestral de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2015
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 04/15
Descripción: AUDITORIA DE EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2015
Resumen Ejecutivo del Reformulado al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2015.
Descripción: REFORMULADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2015 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-Nº 02/15
Descripción: AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO POA-UAI 2016
Informe Semestral de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2015
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES DE 01 DE ENERO DE AL 30 DE JUNIO DE 2015
AUDITORIA DE EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2015
Descripción: Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 04/15
REFORMULADO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2015 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
Descripción:
Resumen Ejecutivo del Reformulado al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2015.
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2014
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-Nº 02/15
Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2014
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2014
Auditoria Especial del Proyecto Suministro de Energía Eléctria al Centro Minero Huanuni (Contratos Específicos)
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-Nº 07/14
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2015
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO POA-UAI 2015
Auditoría Especial de Adquisición, Manejo y Asignación de Activos Fijos (Computadoras e Impresoras Portátiles, Cámaras Fotográficas, Filmadoras, GPS y Herramientas) Gestión 2011 a 2013
Descripción: RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-Nº 05/14
Informe Semestral de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2014
Descripción: INFORME DE ACTIVIDADES DE 01 DE ENERO DE AL 30 DE JUNIO DE 2014
Auditoría de Evaluación - SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada, Gestión 2013 a marzo de 2014
Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, Gestión 2013
Descripción: Informe UAI-INF-02/2014
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2013
Descripción: INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UAI - GESTIÓN 2013
AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL SISTEMA COBIJA, GESTIONES 2011 AL 2012
Descripción: INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-Nº 07/2013AUDITORIA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL SISTEMA COBIJA, GESTIONES 2011 AL 2012
AUDITORIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD, PARÁMETROS GENERALES Y PRESUPUESTO" POR EL PERIODO DE ENERO DE 2013 A JUNIO DE 2013
Descripción: INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-Nº 06/2013 AUDITORIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN "SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD, PARÁMETROS GENERALES Y PRESUPUESTO" POR EL PERIODO DE ENERO DE 2013 A JUNIO DE 2013
INFORME UAI-INF-Nº 05/2013 AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI - TRINIDAD, GESTIONES 2007 AL 2010
Descripción: INFORME DE CONTROL DE LA AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA CARANAVI - TRINIDAD GESTIÓN 2007 AL 2010 (PERIODO DE EJECUCIÓN)
Informe de UAI-INF-Nº 04/2013 Auditoria Especial de Contratos Específicos del Proyecto Interconexión Eléctrica de Tarija al Sistema Interconectado Nacional de Tarija al SIN - PITS, Gestiones 2009 a 2012
Descripción: Auditoria Especial de Contratos Específicos del Proyecto Interconexión Eléctrica de Tarija al Sistema Interconectado Nacional de Tarija al SIN - PITS, Gestiones 2009 a 2012
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2014 Y PLAN ESTRATÉGICO GESTIÓN 2014-2016 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Descripción: PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2014 Y PLAN ESTRATÉGICO GESTIÓN 2014-2016 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Informe Semestral de Actividades de la UAI, Gestión 2013
Descripción: Informe Semestral de Actividedes de la Unidad de Auditoria Intern, Gestión 2013
Informe UAI-INF-Nº 03/13 Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos
Descripción: Informe de Control Interno de la Evaluación SAYCO del Sistema de Presupuiestos, correspondiente a la gestión 2012 a marzo 2013
Informe UAI-INF-Nº 02/13 Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financiero, Gestión 2012
Descripción: Informe de Control Interno Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, correspondiente a la gestión 2012
Informe de Auditoria UAI-INF-Nº 08/12
Descripción: Informe de Control Interno Auditoria Especial de Obras en Construcción, Gestión 2008 a 2011
AUDITORIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Descripción: Informe de Control Interno Nº UAI-INF-Nº 06/2013
Informe de Auditoria UAI-03/12
Descripción: Auditoria Especial Sobre Viajes al Exterior del País, Gestiones 2006 al 2011
Informe de Actividades UAI
Descripción: Informe de Actividades del Primer Semestre de la Unidad de Auditoria Interna - 2012
Informe de Auditoria AI-02--10 (SD11-1)
Informe de Auditoria AI-04-10 (SD11-1)
Informe de Auditoria AI-03-10 (SD11-1)
POA 2011 Reprogramado
Informe de Auditoria AI-05-11
Informe de Auditoria AI-02-12
Descripción: Informe de Control Interno Confiabilidad 2011
Informe de Auditoria AI-01-12
Descripción: Informe de Auditoria Interna Confiabilidad 2011
INFORME INF-UAI-Nº 03/24 DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
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INFORME INF-UAI-Nº 03/24 DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNOInforme confiabilidad de los estados financieros y deficiencias de control interno
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Informe confiabilidad de los estados financieros y deficiencias de control internoInforme confiabilidad de registros y deficiencias de control interno 2022
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Informe confiabilidad de registros y deficiencias de control internoINFORME INF-UAI-N° 02/22 CONTROL INTERNO AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
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INFORME INF-UAI-N° 02/22 CONTROL INTERNO AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MOXOS DE LAS GESTIONES 2019 Y 2020
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AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MOXOS DE LAS GESTIONES 2019 Y 2020AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE COBROS DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA EL SENA GESTIONES 2016 AL 2020
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AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE COBROS DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA EL SENA GESTIONES 2016 AL 2020AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE COBROS DE FACTURACIÓN POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA EL SENA GESTIONES 2016 AL 2020
Aud. Confiabilidad gestion 2020
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Aud. de confiabilidad gestion 2020Auditoria de Confibilidad de registros y estados financieros 2020
Auditoria de Confibilidad de registros y estados financieros 2020
Primer examen especifico de seguimiento a la implantación de las recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-N° 03/19
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Primer examen especifico de seguimiento a la implantación de las recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-N° 03/19Primer examen especifico de seguimiento a la implantación de las recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-N° 02/19
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Primer examen especifico de seguimiento a la implantación de las recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-N° 02/19Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Mantenimiento de Instalaciones electricas de distribucion y Generación en el Sistema Aislado Cobija
Auditoria de Proyectso de Inversión Pública al Ciclo de Operacion del Proyecto Hidroelectrico Misicuni
Auditoria operacional sobre la Eficacia en el Cierre de Proyectos de Inversión
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Auditoria operacional sobre la Eficacia en el Cierre de Proyectos de InversiónAuditoria de Proyectso de Inversión Pública al Ciclo de Operacion del Proyecto Hidroelectrico Misicuni
Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Mantenimiento de Instalaciones electricas de distribucion y Generación en el Sistema Aislado Cobija
INF-UAI-SEG-N| 08/19 seguimiento auditoria operativa recursos BCB
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INF-UAI-SEG-N| 08/19 seguimiento auditoria operativa recursos BCBINF-UAI-SEG-N° 07/19 Segundo seguimiento Auditoria de Confiabilida 2016
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INF-UAI-SEG-N° 07/19 Segundo seguimiento Auditoria de Confiabilida 2016INF-UAI-SEG-N° 06/19 Seguimiento auditoria operativa derecho propietario
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INF-UAI-SEG-N° 06/19 Seguimiento auditoria operativa derecho propietarioINF-UAI-SEG-N° 05/19 Seguimiento Ordenes de Trabajo
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INF-UAI-SEG-N° 05/19 Seguimiento Ordenes de TrabajoINF-UIA-SEG-N° 04/19 Seguimiento SAYCO
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INF-UIA-SEG-N° 04/19 Seguimiento SAYCOINF-UAI-SEG-N° 03/19 SEguimiento Auditoria operativa servidumbre
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INF-UAI-SEG-N° 03/19 SEguimiento Auditoria operativa servidumbreINF-UAI-N° 4/19 Auditoria Operacion Ampliaciones de RED
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INF-UAI-N° 04/19 Auditoria Operacional Ampliaciones de REDAuditoria Operacional Cortes y Reconexiones
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Auditoria Operacional Cortes y ReconexionesPrimer examen especifico de seguimiento confiabilidad gestion 2017
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Primer examen especifico de seguimiento confiabilidad gestion 2017Auditoria de Confiabilidad de Registros y estados financieros gestion 2018
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Auditoria de Confiabilidad de Registros y estados financieros gestion 2018Primer examen especifico INF-UAI-N° 05/17 SABS
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Primer examen especifico INF-UAI-N° 05/17 SABSPriemer examen especifico de seguimiento INF-UAI-N° 13/17
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Priemer examen especifico de seguimiento INF-UAI-N° 13/17Primer Exames Especifico de Seguimiento INF-UAI- N° 04/17
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Primer Exames Especifico de Seguimiento INF-UAI- N° 04/17Segundo seguimiento INF-UAI-06/16 Moxos
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Segundo seguimiento INF-UAI-06/16Primer examen especifco UNF-UAI-N° 12/17
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Examen especifico de seguimiento INF-UAI-N° 12/17 SantibanezPrimer Examen Especifico de Seguimiento INF-UAI-N° 06/17 Hidro San jose
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primer examens especifico de seguimiento INF-UAI-N° 06/17Auditoria Operacional sobre la eficacia en la gestion de derecho propietario
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Auditoria Operacional sobre la eficacia en la gestión de derecho propietarioAuditoria Operacional sobre la eficacia en la gestión de liberación servidumbre
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Auditoria Operacional sobre la eficacia en la gestion de liberacion servidumbreAuditoria Operacional sobre la eficacia en la administración de los recursos BCB
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Auditoria operacional sobre la eficacia en la administración de los recursos BCBINFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL SOBRE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LAS ORDENES DE TRABAJO (OT) PENDIENTES DE CIERRE, EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIONES 2016 Y 2017
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IRESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERACIONAL OTPrimer Examen Especifico de Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-Nº 11/17
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Primer Examen Especifico de Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones aceptadas del Informe INF-UAI-Nº 11/17Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 13/17
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Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 13/17Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 03/18
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Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 03/18Resumen Ejecutivo del INF-UAI-N° 02/18
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Resumen Ejecutivo del INF-UAI-N° 02/18Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 12/17
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Resumen Ejecutivo INF-UAI-N° 12/17INF-UAI-N° 05/17
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INF-UAI-N° 05/17INF-UAI-N° 11/17
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INF-UAI-N° 11/17INF-UAI-N° 07/17
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INF-UAI-N° 07/17Informe INF-UAI-N° 06/17
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Resumen ejecutivo INF-UAI-N° 06/17Informe de Control Interno UAI-INF-N° 04/17
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Informe de Control Interno UAI-INF-N° 04/17RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 02/17
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 02/17INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2016
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UAI GESTIÓN 2016AUDITORIA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA EMPRESA ENDE DE 01 DE ENERO DE 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-10/2016AUDITORIA ESPECIAL DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR VIAJES EN COMISIÓN (VIÁTICOS) AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS PERSONAL ESPECIALISTA (DECRETO SUPREMO 1691) GESTIÓN 2015 A JUNIO 2016
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-08/2016RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 09/2016
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 09/2016AUDITORIA ESPECIAL DE CONTRATOS SERVIDUMBRE - PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA COCHABAMBA LA PAZ 2013, 2014 Y 2015
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 07/2016AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS 2015 A ABRIL 2016
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 06/2016AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2015 A ABRIL 2016
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-N° 05/16RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UAIN - GESTIÓN 2017
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL UAIN - GESTIÓN 3RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES UAIN 2016
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES UAIN 2016RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°04/16
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°04/16INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2015
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME ANUAL UAI 2015RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°02/16
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AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 15/15
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°15/15Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 06/15
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°06/15Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 05/15
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°05/15Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 09/15
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N° 09/15Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 08/15
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N°08/15Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno U.A.I.-INF-N° 07/15
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF- N° 07/15RESUMEN EJECUTIVO POA-UAI 2016
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE ACTIVIDADES DE 01 DE ENERO DE AL 30 DE JUNIO DE 2015
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME ACTIVIDADES UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEMESTRAL 2015Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno UAI-INF-Nº 04/15
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AUDITORIA DE EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2015Resumen Ejecutivo del Reformulado al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna, correspondiente a la gestión 2015.
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Resumen Ejecuctivo de la Reformualción al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna gestión 2015RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE CONTROL INTERNO UAI-INF-Nº 02/15
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Auditoria de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros Gestión 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016
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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 2016Informe Semestral de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2015
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Informe Semestral de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2015AUDITORIA DE EVALUACIÓN SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES GESTIÓN 2014 A MARZO DE 2015
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